+7 (812) 33-444-88
Регион:
Главная > Консультации по налогообложению

Консультации по налогообложению

Специалисты компании консультируют любых участников налоговых правоотношений:

  • налогообложение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при общей (традиционной) системе;
  • налогообложение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при специальных режимах (УСН, ЕНВД, ЕСХН);
  • налогообложение физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (налоговые вычеты, льготы, отчетность).

 

В зависимости от выбора клиента консультации могут оказываться устно по телефону, в офисе нашей компании, с выездом в офис заказчика, а также предоставляться в письменной форме.

 

Разнообразен и формат консультирования: с учетом индивидуальных потребностей заказчика мы оказываем услуги как в рамках абонементного обслуживания, так и на основании разовых или рамочных договоров.

 

Клиентами нашей компании являются и начинающие предприниматели, и крупные предприятия различных сфер деятельности. Профессиональные знания и многолетний опыт наших специалистов позволяют дать исчерпывающий ответ на любой вопрос российского налогового законодательства. В сферу нашей компетенции входят:

  • ответы на текущие налоговые вопросы любого уровня сложности;
  • подготовка предложений по корректировке налоговых обязательств и их оптимизации;
  • оценка налоговых рисков по заключаемым договорам;
  • анализ налоговых последствий при реструктуризации бизнеса и реорганизации компании;
  • помощь в выборе системы налогообложения при создании новой организации;
  • консультирование по налоговым спорам.

 

Специалисты компании также оказывают консультационные услуги по трансфертному ценообразованию (ценообразование между взаимозависимыми лицами и контролируемые сделки). Подробнее.

 

Кроме того, специалисты нашей компании оказывают услуги по сопровождению налоговых проверок – от подготовки первичных документов по запросу налогового органа до составления возражений (разногласий) по актам выездных и камеральных налоговых проверок, апелляционных жалоб, ответов на требования налоговых органов. Подробнее читайте в разделах «Экспертиза актов налоговых проверок» и «Налоговые споры».

 

Помимо консультаций по налогообложению мы оказываем консультации по вопросам исчисления и уплаты страховых взносов – в частности, по вопросам применения регрессивной шкалы и пониженных тарифов страховых взносов, расчету фиксированного платежа для индивидуальных предпринимателей, правильности составления и корректировки отчетности во внебюджетные фонды.

 

 

Чаще всего наших клиентов интересуют ответы на вопросы по следующим темам:

  • порядок определения доходов и расходов по договорам в иностранной валюте;
  • пересчет курсовых разниц;
  • дата принятия к учету товаров (работ, услуг), стоимость которых выражена в иностранной валюте;
  • обязанности налогового агента по НДС и при выплате доходов от источников в РФ;
  • правомерность удержания налогов в иностранном государстве;
  • порядок зачета налогов, удержанных в иностранном государстве;
  • порядок подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров (в том числе в страны – участники договора о Евразийском экономическом союзе);
  • заполнение налоговой декларации по НДС при подтверждении нулевой ставки;
  • организация раздельного учета при осуществлении операций, которые облагаются по нулевой ставке;
  • раздельный учет НДС при одновременном осуществлении облагаемых и необлагаемых операций;
  • методы признания доходов и распределения прямых расходов по длящимся договорам;
  • определение налоговой базы по договорам транспортно-экспедиционного обслуживания;
  • порядок определения налоговой базы и документооборота (в том числе вопросы оформления счетов-фактур) комиссионерами и агентами, действующими от своего имени, застройщиками;
  • налоговые последствия по договорам цессии (в том числе при уступке прав участниками долевого строительства);
  • порядок налогового учета у лизингополучателя в зависимости от балансового учета предмета лизинга;
  • учет при налогообложении расходов в виде процентов по контролируемым сделкам и по контролируемой задолженности;
  • формирование и восстановление резервов по сомнительным долгам, по гарантийному ремонту и обслуживанию, на оплату отпусков;
  • учет у арендатора неотделимых улучшений;
  • учет выручки у подрядчиков по договорам, не предусматривающим поэтапную сдачу работ;
  • подтверждение правомерности применения льгот по статье 149 НК РФ.

 

В рамках консультационного обслуживаниям мы можем оказать помощь в подготовке или проверить правильность заполнения налоговой отчетности, а именно:

  • налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (в т.ч. при выполнении соглашений о разделе продукции);
  • налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость;
  • налоговых деклараций и налоговых расчетов по авансовому платежу в отношении имущественных налогов (налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог);
  • налоговой декларации по водному налогу;
  • налоговых деклараций по акцизам;
  • расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) и справки о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ);
  • налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых;
  • налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу;
  • налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
  • налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
  • налоговой декларации по налогу на игорный бизнес;
  • и других форм отчетности.

 

Также востребованным является сравнительный анализ налоговых последствий и обязательств в зависимости от выбранного налогового режима (ОСНО, УСН, ЕНВД, ЕСХН) и от статуса получателя дохода (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).

Яндекс.Метрика